 |
ZarzÄ
dzenie nr 0151/348/04 burmistrza miasta LÄdziny z dnia 30.06.2004 w sprawie harmonogramu realizacji dochodĂłw i wydatkĂłw budĹźetu miasta na III kwartaĹ 2004 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodĂłw i wydatkĂłw za II kwartaĹ 2004 roku Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), zarzÄ
dzam, co nastÄpuje: §1 PrzyjÄ
Ä "KorektÄ harmonogramu realizacji dochodĂłw i wydatkĂłw budĹźetu miasta za II kwartaĹ 2004 roku". Zgodnie z zaĹÄ
cznikiem nr 1. §2 PrzyjÄ
Ä opracowany "Harmonogram realizacji dochodĂłw budĹźetu miasta na III kwartaĹ 2004 roku". Zgodnie z zaĹÄ
cznikiem nr 2. §3 PrzyjÄ
Ä opracowany "Harmonogram realizacji wydatkĂłw budĹźetu miasta na III kwartaĹ 2004 roku". Zgodnie z zaĹÄ
cznikiem nr 3. §4 Wykonanie zarzÄ
dzenia powierza siÄ naczelnikom wydziaĹĂłw i kierownikom samodzielnych referatĂłw UM oraz dyrektorom i kierownikowi jednostek budĹźetowych. §5 ZarzÄ
dzenie wchodzi w Ĺźycie z dniem podjÄcia. Korekta harmonogramu realizacji dochodĂłw i wydatkĂłw za II kwartaĹ 2004 roku w [zĹ] | Nazwa jednostki | WyszczegĂłlnienie | Kwota | | | DOCHODY | | | MOPS | - z dotacji | 177 050 | | | OGĂĹEM DOCHODY | 177 050 | | | WYDATKI | | | MOPS | -bieĹźÄ
ce z dotacji | 162 800 | | MOPS | -inwestycyjne z dotacji | 9 250 | | | OGĂĹEM WYDATKI | 172 050 | Harmonogram realizacji dochodĂłw budĹźetu miasta na III kwartaĹ 2004 roku w [zĹ] | Lp. | WyszczegĂłlnienie | Dochody wĹasne subwencja oĹwiatowa | Dochody z dotacji | OgĂłĹem dochody | | 1 | WydziaĹ Geodezji i Gospodarki NieruchomoĹciami i Ĺadu Przestrzennego | 45 000 | - | 45 000 | | 2 | WydziaĹ Finansowy | 3 950 000 | - | 3 950 000 | | 3 | WydziaĹ Inwestycji i Gospodarki Miejskiej | 64 200 | - | 64 200 | | 4 | Referat Kultury, Sportu i Rekreacji | 5 000 | - | 5 000 | | 5 | Referat Ochrony Ĺrodowiska i SzkĂłd GĂłrniczych | - | 16 104 | 16 104 | | 6 | Referat Spraw Obywatelskich i Administracji | 12 350 | 770 | 13 120 | | 7 | Referat Kadr i Organizacji | - | 20 113 | 20 113 | | 8 | Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i WspĂłĹpracy z ZagranicÄ
| 62 000 | - | 62 000 | | 9 | Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej | - | - | - | | 10 | StraĹź Miejska | 1 000 | - | 1 000 | | 11 | Kuchnia Miejska | 88 000 | - | 88 000 | | 12 | Miejski OĹrodek Pomocy SpoĹecznej | 1 000 | 355 977 | 356 977 | | 13 | Miejski ZarzÄ
d Edukacji | 1 498 693 | - | 1 498 693 | | | - zadania wĹasne | 100 | - | 100 | | | - subwencja oĹwiatowa | 1 498 593 | - | 1 498 593 | | 14 | Przedszkola | 15 000 | - | 15 000 | | OGĂĹEM DOCHODY | 5 742 243 | 392 964 | 6 135 207 | Harmonogram realizacji wydatkĂłw budĹźetu miasta na III kwartaĹ 2004 roku w [zĹ] | Lp. | WyszczegĂłlnienie | Wydatki wĹasne bieĹźÄ
ce | Wydatki inwestycyjne | Wydatki z dotacji | OgĂłĹem wydatki | | 1 | WydziaĹ Geodezji i Gospodarki NieruchomoĹciami i Ĺadu Przestrzennego | 55 000 | - | - | 55 000 | | 2 | WydziaĹ Finansowy | 35 000 | - | - | 35 000 | | 3 | WydziaĹ Inwestycji i Gospodarki Miejskiej | 699 000 | 568 500 | - | 1 267 500 | | 4 | Referat Kultury, Sportu i Rekreacji | 250 000 | - | - | 250 000 | | 5 | Referat Ochrony Ĺrodowiska i SzkĂłd GĂłrniczych | 15 000 | - | 18 674 | 33 674 | | 6 | Referat Spraw Obywatelskich i Administracji | 108 000 | - | 500 | 108 500 | | 7 | Referat Kadr i Organizacji | 917 893 | - | 20 113 | 938 006 | | 8 | Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji Gminy i WspĂłĹpracy z ZagranicÄ
| 24 000 | 6 000 | - | 30 000 | | 9 | Samodzielne stanowisko ds. Obrony Cywilnej | 15 000 | - | - | 15 000 | | 10 | StraĹź Miejska | 1 350 | - | - | 1 350 | | 11 | Kuchnia Miejska | 131 500 | - | - | 131 500 | | 12 | Miejski OĹrodek Pomocy SpoĹecznej | 356 750 | z dot. 6 977 | 349 000 | 711 977 | | 13 | Miejski ZarzÄ
d Edukacji | 1 800 100 | - | - | 1 800 100 | | 14 | Przedszkola | 285 000 | - | - | 285 000 | | OGĂĹEM WYDATKI | 4 692 843 | 581 477 | 388 287 | 5 662 607 | PowrĂłt do pozostaĹych zarzÄ
dzeĹ
|